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克日,从绍兴市内部审计师协会传来喜讯,审计部选送的《由一件工程舞弊案件引发的思索》荣获浙江省内审案例评选二等奖、市内审案例评选一等奖。同时,转达还表扬了2009年度优异内审项目,审计部的《2009年1-7月药品销售公司退货情形审计》项目获得市内审项目二等奖。之前,审计部司理林芬娟撰写的《从应收款看企业内部控制》一文,也一经获得过浙江省内部审计案例二等奖。
近年来,公司十分重视内部审计事情,强调理论与实践的有机团结。内部审计事情获得了公司向导的重视和支持,也获得了被审计部清楚确和起劲配合。审计部起劲探索构建以危害为导向、以控制为主线、以治理为目的、以增值为目的的内部审计新模式,在增进企业依法谋划、完善内控、提防危害、提高效益、严肃纪律和增强廉政建设等方面施展了主要作用。
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